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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102004
Data de emissão 02/01/2022
Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Ação ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 35.922,48
Valor Liquidado R$ 35.922,48
Valor Pago R$ 35.922,48
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico REFERENTE A 5ª MEDICAO- PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS: VARRICAO, COLETA DE RESIDUOS, CAPINA E PODA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONTRATO Nº 042 2021, PROC. ADM. Nº 037 2021 E TOMADA DE PRECO Nº 003 2021.
CPF do Ordenador ***025393**
Dados do Credor
Nome do Credor F T S CONSTRUTORA LTDA-ME
CPF/CNPJ ***687180001**
Endereço RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1231, ININGA, CEP:64049590
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico REFERENTE A 5ª MEDICAO- PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS: VARRICAO, COLETA DE RESIDUOS, CAPINA E PODA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONTRATO Nº 042 2021, PROC. ADM. Nº 037 2021 E TOMADA DE PRECO Nº 003 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2022 9 1 35.922,48
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2022 35.922,48