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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1201006
Data de emissão 01/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA
Valor Empenhado R$ 32.708,92
Valor Liquidado R$ 32.708,92
Valor Pago R$ 32.708,92
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI.
CPF do Ordenador ***025393**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/12/2022 9 1 32.708,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/12/2022 32.708,92